WhatsApp
//Cómo abrir una LLC en Estados Unidos desde España (guía 2026)
Guía completa 13 min de lecturaPublicado: 08 de septiembre de 2026

Cómo abrir una LLC en Estados Unidos desde España (guía 2026)

Guía completa para españoles: cuándo una LLC tiene sentido real (y cuándo no), qué estado conviene con tasas oficiales verificadas, el paso a paso 100% remoto, la verdad sobre la fiscalidad española (AEAT, renta mundial, modelo 720) y el mito de 'con una LLC dejo de pagar impuestos'.

A

Equipo de Abre Tu Empresa USA

La respuesta corta

  • Sí, puedes abrir una LLC en Estados Unidos desde España, 100% remoto, sin visado, sin SSN y sin viajar. Es completamente legal: EE.UU. no exige residencia ni ciudadanía.
  • La estructura clásica: LLC + EIN (el "NIF americano") + cuenta empresarial en banca digital + Stripe o PayPal para facturar al mundo en dólares.
  • La LLC se registra en días; el EIN lo emite el IRS: estima 4 a 20 días hábiles según la vía.
  • Tasas oficiales de gobierno (verificadas a septiembre de 2026): New Mexico USD 50 una sola vez y sin informe anual, Wyoming USD 100 + USD 60/año, Florida USD 125 + USD 138,75/año.
  • Y la parte que casi nadie te cuenta: si eres residente fiscal en España, la LLC no te "saca" de Hacienda. Tributas por tu renta mundial y tienes obligaciones informativas (modelo 720, entre otras). Bien montada y declarada, la estructura es sólida; vendida como truco para no pagar impuestos, es una bomba de relojería. Aquí van las dos caras.

Por qué cada vez más españoles abren una LLC (y no es por moda)

Empecemos por lo que de verdad buscas, porque ninguna estructura legal es un fin en sí misma:

Cobrar en dólares a clientes de todo el mundo, sin fricción. Si eres freelancer, agencia o vendes a clientes de EE.UU. y Latinoamérica, ya conoces el problema: transferencias caras, pasarelas que no encajan, clientes americanos a los que facturar desde una entidad española les complica la vida. Con una LLC te pagan como a cualquier proveedor de EE.UU., y los dólares quedan en la cuenta de tu empresa.

Acceso al ecosistema americano y expansión real hacia América. Stripe con entidad de EE.UU., PayPal Business, Amazon FBA en el marketplace americano: con una LLC y su EIN entras por la puerta grande. Y para clientes de EE.UU. y LATAM, contratar a una empresa americana genera más confianza que una SL desconocida. La LLC es la cabeza de puente natural del salto.

Simplicidad estructural. Frente a una SL (3.000 € de capital, notario, registro mercantil), una LLC se constituye en días, sin capital mínimo y sin pisar una notaría. Ojo: no sustituye a la SL ni al alta de autónomo para tu actividad en España — lo vemos más abajo, porque ahí es donde otros venden humo.

Trabajamos con más de 600 emprendedores que montaron su empresa en EE.UU., y el patrón se repite también en España: nadie viene buscando una LLC; vienen buscando crecer fuera, cobrar en dólares y operar con herramientas globales. La LLC es el vehículo, no el destino.


Qué es una LLC y por qué le sirve a un no residente

La Limited Liability Company es la figura más flexible del derecho societario americano, y para un español no residente en EE.UU. tiene tres propiedades clave:

  1. Responsabilidad limitada: separa tu patrimonio personal del negocio, siempre que respetes esa separación (ver errores comunes).
  2. Transparencia fiscal en EE.UU. (pass-through): la LLC en sí no paga impuesto federal sobre la renta; los resultados "pasan" al dueño. Si no vives en EE.UU. y tu LLC no tiene empleados ni operación física allí (el caso típico del freelancer o e-commerce), tus ingresos en general no quedan gravados por el impuesto sobre la renta de EE.UU. — el análisis fino está en nuestra guía de impuestos para no residentes. Ojo: eso no significa "cero impuestos en el mundo"; significa que el partido fiscal se juega en España.
  3. Cero requisitos de residencia: no necesitas SSN, ni visado, ni socio americano, ni viajar. Solo pasaporte vigente y un agente registrado en el estado (lo provee tu servicio de formación).

¿Y una Corp? Si no vas a levantar capital de fondos americanos, la LLC gana por simplicidad y coste: LLC vs C-Corp. Si valoras otras jurisdicciones, tenemos una guía de Hong Kong desde España y LATAM.


Qué estado elegir desde España

No existe "el mejor estado": existe el mejor estado para tu caso. Desde España, la decisión casi siempre se juega entre tres:

New MexicoWyomingFlorida
Tasa de registro (oficial)USD 50USD 100USD 125
Mantenimiento estatal anualUSD 0 (sin informe anual)USD 60 (informe anual mín.)USD 138,75 (informe anual)
Impuesto estatal sobre la rentaNo aplica al esquema típicoNo tieneNo tiene (para LLC pass-through)
Privacidad del dueñoAlta (no publica miembros)AltaBaja (registro público)
Perfil típicoFreelancers y servicios, coste mínimoE-commerce, SaaS, holding — el estándar "digital"Negocios con presencia real en Florida o foco comercial en Miami/LATAM

Fuentes oficiales de las tasas: New Mexico Secretary of State (USD 50, sin informe anual para LLC), Wyoming Secretary of State — Fee Schedule (USD 100 de registro; informe anual mínimo USD 60) y Florida Division of Corporations — Fees (USD 125 de registro; informe anual USD 138,75, con multa de USD 400 si pasas del 1 de mayo).

Nuestra lectura honesta, después de cientos de estructuras:

  • New Mexico es imbatible en coste total: pagas USD 50 una vez y el estado no te pide nada más, nunca. Puerta de entrada lógica para el freelancer que empieza.
  • Wyoming es el punto de equilibrio que más recomendamos para negocios que van a escalar: privacidad fuerte, cero impuesto estatal, marco legal probado y coste anual mínimo. Aquí desarrollamos por qué.
  • Florida solo si tienes un motivo real: operación física, socios o clientes en Miami, inmobiliario. Pagas más y expones tus datos en el registro público.

¿Y Delaware? Brilla para C-Corps con inversores; para la LLC de un freelancer español suele ser franquicia anual de más sin beneficio.


El paso a paso real (y los plazos honestos)

1. Nombre y estado

Eliges el estado según lo de arriba y verificas que el nombre esté libre en el registro estatal. Un día.

2. Registro de la LLC

Se presentan los Articles of Organization ante el estado, con un agente registrado local (obligatorio; lo provee el servicio de formación). Plazos estimados: de horas a pocos días hábiles según el estado. Con esto tu empresa ya existe legalmente.

3. EIN: el trámite que nadie puede acelerar

El EIN (Employer Identification Number) es el número fiscal de tu empresa ante el IRS — sin él no hay cuenta bancaria ni Stripe. Sin SSN no puedes usar el formulario online: se tramita con el Form SS-4 por teléfono, fax o correo (instrucciones oficiales; por fax el IRS estima ~4 días hábiles, por correo ~4 semanas). En la práctica, planifica 4 a 20 días hábiles: el plazo lo gestiona el IRS, y desconfía de quien te "garantice" fechas. El detalle está en nuestra guía del EIN.

Dato a favor: desde marzo de 2025, FinCEN eximió a las empresas constituidas en EE.UU. del informe de beneficiarios finales (BOI). Un formulario menos.

4. Cuenta empresarial

Con la LLC y el EIN abres una cuenta empresarial en banca digital de EE.UU., 100% online desde España: pasaporte, datos de la empresa y una descripción honesta de tu actividad. La aprobación depende del proveedor y de tu perfil — nadie serio puede garantizarla, pero un perfil bien presentado (web, actividad clara, documentación coherente) se aprueba en la gran mayoría de los casos. También hay opciones de banca física para quienes viajan.

5. Stripe, PayPal y a facturar

Con empresa + EIN + cuenta, activas Stripe, PayPal Business o la pasarela que necesites, y cobras como cualquier empresa americana.

Plazo total realista, de punta a punta: entre 2 y 5 semanas, donde la variable grande es el EIN. La LLC en sí sale en días.


La parte española: AEAT, renta mundial y el mito que hay que desmontar

Esta es la sección más importante del artículo, y la que muchos vendedores de LLC esquivan o, peor, tergiversan.

El mito: "con una LLC dejo de pagar impuestos en España"

Falso, y peligroso. Circula por redes la idea de que basta con abrir una LLC en Wyoming para que tus ingresos "desaparezcan" de la vista de Hacienda. Quien te venda eso te está vendiendo un problema con la AEAT, con recargos, sanciones e intereses incluidos.

La regla base: si eres residente fiscal en España — más de 183 días al año aquí o tu centro de intereses económicos en España, según la Ley del IRPF — tributas en España por tu renta mundial, esté donde esté constituida tu empresa.

Y hay más: si la LLC se gestiona de hecho desde España (tú, sentado en Valencia, tomando todas las decisiones), la Administración puede considerar que la entidad tiene aquí su sede de dirección efectiva o que opera mediante establecimiento permanente, con las consecuencias fiscales correspondientes. La LLC no es una capa de invisibilidad; funciona cuando el negocio es genuinamente internacional.

Cómo ve la AEAT una LLC: el debate técnico que debes conocer

La LLC no tiene equivalente exacto en derecho español y su tratamiento aquí no es automático: se analiza caso por caso si debe tratarse como entidad en atribución de rentas (transparente: los beneficios se te imputan directamente año a año) o como entidad "opaca" (una sociedad extranjera normal, con otras reglas y, según el caso, posibles imputaciones por transparencia fiscal internacional). El resultado depende de las características concretas de tu LLC — configuración, cómo tributa en EE.UU., unipersonal o con socios —, y la Dirección General de Tributos se ha pronunciado en consultas vinculantes con criterios que hay que aplicar a cada caso.

No vamos a resolver ese debate en un artículo, y desconfía de quien lo despache en un vídeo de 60 segundos. Lo que sí te decimos: el encuadre de tu LLC ante la AEAT es la decisión fiscal más importante de la estructura, y requiere un asesor fiscal colegiado en España.

Las obligaciones informativas: el modelo 720

Si tus bienes y derechos en el extranjero (cuentas, participaciones, inmuebles) superan los umbrales legales — en general, 50.000 € por categoría —, debes presentar el **modelo 720**. Es informativo: presentarlo no cuesta dinero, pero no presentarlo o presentarlo mal acarrea sanciones. Tu participación en la LLC y las cuentas de la empresa pueden entrar en juego según el caso.

El tratado España-EE.UU. juega a tu favor

España y Estados Unidos tienen un convenio para evitar la doble imposición vigente (protocolo modernizado en 2019; documentos también en el IRS). Bien aplicado, evita la doble tributación; el tratamiento de las entidades transparentes bajo el convenio tiene particularidades — una razón más para que el encuadre lo haga un profesional.

Nuestra postura es una sola y no la negociamos:

La LLC se monta para estructurar y crecer en regla, no para esconder ingresos. Optimizar impuestos dentro del marco legal: sí, y hay margen real cuando el negocio es internacional de verdad. Ocultar rentas a la AEAT: no — además de ilegal, es innecesario, porque bien planificada la estructura funciona igual de bien a la luz del día.

Esta guía no constituye asesoramiento fiscal. En ATEU te orientamos sobre el lado americano con tax preparers (PTIN) de nuestra red y te conectamos con asesores fiscales colegiados en España para el encuadre local.


Autónomo vs LLC: la comparación honesta

Es la pregunta estrella desde España, y merece una respuesta sin trampas.

Lo que duele del autónomo lo conoces de sobra: cuota mensual a la Seguridad Social ganes lo que ganes (por el sistema de tramos según rendimientos netos), IRPF con tipos marginales que superan el 45% en la mayoría de comunidades, retenciones, trimestrales.

Lo que la LLC NO hace: si vives y trabajas en España, la LLC no elimina tu IRPF ni, con carácter general, tu obligación de alta como autónomo por la actividad que ejerces aquí. Facturar tu mismo trabajo de siempre "a través de" una LLC sin cambiar nada más no es optimización: es la misma renta con un disfraz, y la AEAT lleva años mirando exactamente eso.

Lo que la LLC SÍ hace bien, y por lo que tiene sentido para miles de perfiles:

  • Clientes fuera de España: si tu facturación es mayoritariamente internacional, la LLC te da la entidad, la banca y las pasarelas para operar con naturalidad.
  • Cobrar en dólares: precios en USD, cobros por pasarelas americanas, tesorería en divisa fuerte sin conversiones ni comisiones en cada cobro.
  • E-commerce y marketplaces americanos: vender en Amazon EE.UU. o montar tu tienda para ese mercado con entidad local.
  • Movilidad futura: si algún día dejas de ser residente fiscal en España (mudanza real, no de papel), la LLC viaja contigo; tu alta de autónomo, no.

La conclusión honesta: autónomo y LLC no son excluyentes ni intercambiables. Para muchos de nuestros clientes españoles conviven — actividad local por un lado, negocio internacional por el otro — con un asesor que define qué va por dónde. Para otros, la LLC no aporta nada todavía, y se lo decimos.


Los errores que más caros salen desde España

Después de cientos de casos, estos son los clásicos:

  1. Montar la LLC para "dejar de pagar impuestos". Ya lo desmontamos arriba: es el error conceptual del que nacen todos los demás, y el que más caro sale cuando llega la comprobación.
  2. Ignorar el modelo 720 y el encuadre ante la AEAT. La estructura es tan buena como su declaración en España. Sin asesor fiscal colegiado, estás construyendo sobre arena.
  3. Mezclar fondos personales con los de la LLC. Pagar gastos personales con la tarjeta de la empresa o cobrar facturas de la LLC en tu cuenta personal destruye la separación patrimonial que fuiste a buscar (piercing the corporate veil).
  4. Olvidar el Form 5472. Si tu LLC es unipersonal y de dueño extranjero, cada año debe presentar el Form 5472 + proforma 1120 ante el IRS informando de las transacciones con su dueño. La multa por no presentarlo es de USD 25.000 (instrucciones oficiales del IRS). El error más caro y más evitable del lado americano.
  5. Elegir el estado por marketing. Delaware sin inversores es franquicia quemada todos los años. El estado se elige por tu operación. Más casos reales en 5 errores fatales al abrir tu empresa en USA.

Preguntas frecuentes

¿Es legal tener una LLC siendo español y viviendo en España? Totalmente. EE.UU. permite dueños extranjeros sin residencia ni visado, y España no prohíbe participar en sociedades extranjeras. Tu obligación es declararla correctamente ante la AEAT — con un asesor colegiado, es un trámite más, no un riesgo.

¿Dejo de pagar impuestos en España si abro una LLC? No. Como residente fiscal tributas por tu renta mundial, y los beneficios de la LLC que te correspondan se declaran en España según cómo encuadre la entidad. La LLC optimiza dentro del marco legal; no borra tus obligaciones con Hacienda.

¿Puedo darme de baja de autónomos si facturo todo por la LLC? Con carácter general, si sigues ejerciendo tu actividad desde España, no: el alta responde a la actividad que realizas aquí, no al vehículo por el que factures. Los matices los debe validar tu asesor antes de mover nada.

¿Tengo que declarar la LLC en el modelo 720? Si superas los umbrales de bienes y derechos en el extranjero (en general, 50.000 € por categoría), tienes obligación informativa. Cómo entran tu participación y las cuentas de la empresa depende del caso: revísalo con tu asesor.

¿Cuánto tarda todo el proceso? La LLC: días. El EIN: 4 a 20 días hábiles estimados (lo emite el IRS). Banca y Stripe: de días a un par de semanas. De punta a punta, siendo realistas: 2 a 5 semanas. Quien te "garantice" el paquete completo en una semana te está vendiendo humo.

¿Necesito NIE, SL previa o algo en España para abrirla? No. El trámite americano requiere tu pasaporte vigente y nada más. Tu situación en España (autónomo, SL, nada) no impide formar la LLC; importa después, para el encuadre fiscal.

¿Necesito viajar a EE.UU. en algún momento? No, ni para abrir ni para operar: todo se gestiona 100% en remoto. Viajar puede sumar solo si quieres banca física tradicional u operación presencial.


Tu próximo paso

Si has llegado hasta aquí, ya sabes más que la mayoría de la gente que abre una LLC a ciegas — y sobre todo, sabes lo que la LLC no hace, que es donde otros te engañan. Lo que no puede darte ningún artículo es el encuadre de tu caso: si la LLC te aporta algo real hoy, qué estado te conviene y cómo cerrar limpio el lado español.

Eso lo resolvemos en una conversación. **Escríbenos por WhatsApp** contándonos qué vendes y a quién, y te damos una respuesta franca — incluso si es que todavía no necesitas una LLC — junto con una cotización personalizada gratis. Si prefieres empezar por tu cuenta, haz el quiz de 1 minuto en nuestra web. Más de 600 emprendedores ya pasaron por este proceso con nosotros, con acompañamiento humano en español de principio a fin.


Fuentes citadas

  1. New Mexico Secretary of State — Business Services / portal de registro (tasa de Articles of Organization USD 50; las LLC no presentan informe anual)
  2. Wyoming Secretary of State — Business Division Fee Schedule (registro USD 100; annual report license tax mínimo USD 60)
  3. Florida Department of State, Division of Corporations — Fees (registro de LLC USD 125)
  4. Sunbiz — LLC Annual Report Help (informe anual USD 138,75; multa de USD 400 después del 1 de mayo)
  5. IRS — Employer Identification Number
  6. IRS — Instructions for Form SS-4 (vías de solicitud del EIN para extranjeros y plazos estimados: fax ~4 días hábiles, correo ~4 semanas)
  7. IRS — Instructions for Form 5472 (obligación de LLC unipersonales de dueño extranjero y multa de USD 25.000)
  8. FinCEN — Beneficial Ownership Information (exención del informe BOI para empresas constituidas en EE.UU., marzo 2025)
  9. BOE — Ley 35/2006 del IRPF (residencia fiscal en España y tributación por renta mundial, arts. 8-9)
  10. AEAT — Modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero
  11. Ministerio de Hacienda — Convenios de doble imposición (convenio España-EE.UU. y protocolo de 2019)
  12. IRS — Spain Tax Treaty Documents
  13. Seguridad Social — Portal Importass (cotización de autónomos por tramos de rendimientos netos)

Aviso legal y fiscal: este artículo tiene fines informativos y educativos; no constituye asesoramiento legal, fiscal ni contable. Las tasas citadas provienen de fuentes oficiales de gobierno vigentes a septiembre de 2026 y pueden cambiar; los plazos son estimados y dependen de organismos públicos (estados, IRS) sobre los que ningún proveedor tiene control. El tratamiento fiscal de una LLC en España depende de las características concretas de la entidad y de tu situación personal, y es objeto de criterios administrativos que evolucionan: consulta siempre con un asesor fiscal colegiado en España antes de estructurar, y no tomes decisiones fiscales basándote únicamente en contenidos de internet — incluido este. Abre Tu Empresa USA es una plataforma de orquestación que trabaja con una red de profesionales y partners regulados; los servicios fiscales de EE.UU. se prestan a través de tax preparers con PTIN.

A

Equipo de Abre Tu Empresa USA

Somos el equipo que ya formó y acompaña a más de 600 empresas de emprendedores de habla hispana en Estados Unidos: formación, impuestos, banca y pagos internacionales, con personas reales detrás de cada caso.

Consultá tu caso

¿Necesitas ayuda con tu caso?

Agenda una consulta sin costo

Te ayudamos a elegir la estructura correcta según tu país, ingresos y planes de negocio.